2015年中央本級支出預算數25012億元,比2014年執行數增加2357.52億元,增長10.4%。此外還動用以前年度結轉資金279億元。具體如下:
1.一般公共服務支出預算數為1004.91億元,比2014年執行數減少44.82億元,下降4.3%。其中:
(1)人大事務預算數為7.45億元,比2014年執行數減少0.1億元,下降1.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出(基本建設支出根據國家發展改革委投資計劃安排,下同),2015年年初預算不再安排。
(2)政協事務預算數為5.02億元,比2014年執行數增加0.2億元,增長4.1%。主要是基本建設支出增加。
(3)政府辦公廳(室)及相關機構事務預算數為37.19億元,比2014年執行數減少6.34億元,下降14.6%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(4)發展與改革事務預算數為5.22億元,比2014年執行數減少1.36億元,下降20.7%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(5)統計信息事務預算數為32.71億元,比2014年執行數減少3.74億元,下降10.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(6)財政事務預算數為13.06億元,比2014年執行數增加0.37億元,增長2.9%。主要是貫徹落實國務院關于盤活存量資金的要求,2014年執行中收回部分以前年度結轉結余資金,抵減了2014年支出。
(7)稅收事務預算數為483.03億元,比2014年執行數減少21.45億元,下降4.3%。主要是2014年執行中一次性安排補發以前年度規范津貼補貼支出,2015年年初預算不再安排。
(8)審計事務預算數為12.28億元,比2014年執行數增加0.92億元,增長8.1%。主要是審計機關工作經費增加。
(9)海關事務預算數為124.39億元,比2014年執行數增加2.91億元,增長2.4%。主要是金關工程二期等項目支出增加。
(10)人力資源事務預算數為23.52億元,比2014年執行數增加2.1億元,增長9.8%。主要是博士后日常經費等支出增加。
(11)商貿事務預算數為6.32億元,比2014年執行數減少0.18億元,下降2.8%。主要是2014年安排了亞太經合組織貿易部長會議等一次性項目支出,2015年年初預算不再安排。
(12)知識產權事務預算數為46.29億元,比2014年執行數增加2.42億元,增長5.5%。主要是專利受理審批業務專項經費增加。
(13)工商行政管理事務預算數為5.29億元,比2014年執行數減少0.76億元,下降12.6%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(14)質量技術監督與檢驗檢疫事務預算數為92.21億元,比2014年執行數減少10.55億元,下降10.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(15)民族事務預算數為1.79億元,比2014年執行數增加0.04億元,增長2.3%。主要是基本建設支出增加。
(16)檔案事務預算數為2.64億元,比2014年執行數減少0.39億元,下降12.9%。主要是2014年安排了一次性的包養網基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(17)群眾團體事務預算數為30.43億元,比2014年執行數減少0.64億元,下降2.1%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
2.外交支出預算數為483.66億元,比2014年執行數增加123.5億元,增長34.3%。其中:
(1)外交管理事務預算數為6.83億元,比2014年執行數減少0.19億元,下降2.7%。主要是2014包養網年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(2)駐外機構預算數為68.27億元,比2014年執行數增加3.45億元,增長5.3%。主要是駐外使領館基本支出增加。
(3)對外援助預算數為213.58億元,比2014年執行數增加29.01億元,增長15.7%。主要是部分對外援助項目支出增加。
(4)國際組織預算數為164.75億元,比2014年執行數增加90包養條件.97億元,增長123.3%。主要是國際組織股金及捐贈等支出增加。
(5)對外合作與交流預算數為24.02億元,比2014年執行數減少0.26億元,下降1.1%。主要是在華召開的國際會議等支出減少。
3.國防支出預算數為8868.98億元,比2014年執行數增加813.84億元,增長10.1%。
4.公共安全支出預算數為1541.92億元,比2014年執行數增加64.16億元,增長4.3%。其中:
(1)武裝警察預算數為1200.2億元,比2014年執行數增加39.04億元,增長3.4%。主要是部隊調整工資津貼標準甜心寶貝包養網相應增加支出,以及海警隊伍建設等支出增加。
(2)公安預算數為165.29億元,比2014年執行數減少0.95億元,下降0.6%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(3)檢察預算數為4.38億元,比2包養014年執行數減少2.38億元,下降35.2%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(4)法院預算數為7.58億元,比2014年執行數增加2.05億元,增長37.1%。主要是設立巡回法庭等支出增加。
(5)司法預算數為2.33億元,比2014年執行數減少0.04億元,下降1.7%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(6)緝私警察預算數為20.69億元,比2014年執行數增加1.84億元,增長9.8%。主要是緝私警務裝備建設等包養網評價支出增加。
5.教育支出預算數為1291.51億元,比2014年執行數增加48.8億元,增長3.9%(如加上動用以前年度結轉資金60億元,增長8.8%)。其中:
(1)教育管理事務預算數為1.81億元,比2014年執行數增加0.03億元,增長1.7%。主要是基本建設支出增加。
(2)普通教育預算數為1144.49億元,比2014年執行數增加34.98億元,增長3.2%。主要是:一是高校在校學生人數增加,相應增加基本支出;二是研究生國家獎助學金等項目支出增加。
(3)職業教育預算數為4.36億元,比2014年執行數減少1.56億元,下降26.4%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(4)廣播電視教育預算數為0.75億元,比2014年執行數減少1.1億元,下降59.5%。主要是教育電視臺設備購置支出減少。
(5)留學教育預算數為52.5億元,比2014年執行數增加0.44億元,增長0.8%。主要是來華留學生獎學金標準調整等支出增加。
(6)進修及培訓預算數為24.38億元,比2014年執行數減少1.21億元,下降4.7%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(7)其他教育支出預算數為63.22億元,比2014年執行數增加17.22億元,增長37.4%。主要是國際漢語教育與傳播、“青少年校園足球扶持資金”等支出增加。
6.科學技術支出預算數為2587.25億元,比2014年包養情婦執行數增加131.99億元,增包養長5.4%(如加上動用以前年度結轉資金170億元,增長12.3%)。其中:
(1)科學技術管理事務預算數為7.35億元,比2014年執行數增加0.27億元,增長3.8%。主要是科技領域“十三五”規劃研究制訂等支出增加。
(2)基礎研究預算數為477.63億元,比2014年執行數增加39.36億元,增長9%。主要是國家自然科學基金項目資助經費等支出增包養意思加。
(3)應用研究預算數為1498.47億元,比2014年執行數增加146.96億元,增長10.9%。主要是高技術研究投入增加。
(4)技術研究與開發預算數為120.85億元,比2014年執行數增加12.26億元,增長11.3%。主要是產業技術研究與開發資金增加。
(5)科技條件與服務預算數為58.64億元,比2014年執行數增加6.07億元,增長11.5%。主要是基本建設支出增加。
(6)社會科學預算數為42.39億元,比2014年執行數增加4.99億元,增長13.3%。主要包養俱樂部是哲學社會科學創新工程、社科基金等支出增加。
(7)科學技術普及預算數為19.16億元,比2014年執行數增加6.83億元,增長5包養網5.4%。主要是科普信息化建設工程、學會創新與服務能力提升專項、現代科技館體系建設等支出增加。
(8)科技交流與合作預算數為23.27億元,比2014年執行數減少0.75億元,下降3.1%。主要是國際合作專項支出減少。
7.文化體育與傳媒支出預算數為249.21億元,比2014年執行數增加15.01億元,增長6.4%。其中:
(1)文化預算數為44.43億元,比2014年執行數增加7.81億元,增長21.3%。主要是文化事業建設費安排的支出增加。
(2)文物預算數為15.77億元,比2014年執行數減少2.2億元,下降12.2%。主要是國家重點文物保護專項補助資金2014年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
(3)體育預算數為18.27億元,比2014年執行數增加1.11億元,增長6.5%。主要是奧運項目國家隊備戰訓練經費增加。
(4)廣播影視預算數為61.42億元,比2014年執行數減少7.1億元,下降10.4%。主要是加強重點媒體國際傳播能力建設支出根據實際需求安排,相應減少支出。
(5)新聞出版預算數為64.57億元,比2014年執行數增加7.85億元,增長13.8%。主要是文化事業建設費安排的支出增加。
(6)其他文化體育與傳媒支出預算數為44.75億元,比2014年執行數增加7.54億元,增長20.3%。主要是文化產業發展專項支出2014年年初預算列中央本級,執行中部分資金轉列對地方轉移支付。
8.社會保障和就業支出預算數為729.3億元,比2014年執行數增加29.42億元,增長4.2%。其中:
(1)人力資源和社會保障管理事務預算數為4.31億元,比2014年執行數減少0.14億元,下降3.1%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(2)民政管理事務預算數為5.5億元,比2014年執行數減少0.51億元,下降8.5%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(3)財政對社會保險基金的補助預算數為117.93億元,比2014年執行數增加15.16億元,增長14.8%。主要是企業職工養老保險補助經費增加。
(4)補充全國社會保障基金預算數為200億元,與上年執行數持平。
(5)行政事業單位離退休預算數為381.5億元,比2014年執行數增加52.72億元,增長16%。主要是離退休人員規范津貼補貼支出增加。
(6)企業改革補助預算數為零,比2014年執行數減少2.11億元,下降100%。主要是廠辦大集體改革補助資金2014年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
(7)就業補助預算數為6.55億元,比2014年執行數減少1.7億元,下降20.6%。主包養金額要是2014年安排了一次性的職業培訓補貼資金,2015年年初預算中未安排。
(8)撫恤預算數為2億元,比2014年執行數增加0.61億元,增長43.9%。主要是據實結算支出增加。
(9)退役安置預算數為零包養網比較,比2014年執行數減少0.01億元,下降100%。主要是退役士兵職業教育和技能培訓補助資金2014年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
(10)社會福利預算數為0.53億元,與上年執行數持平。
(11)殘疾人事業預算數為3.2億元,比2014年執行數減少1.58億元,下降33.1%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(12)自然災害生活救助預算數為1.35億元,比2014年執行數減少2.91億元,下降68.3%。主要是2014年執行中安排了一次性救災支出,2015年年初預算不再安排。
(13)紅十字事業預算數為0.48億元,比2014年執行數增加0.06億元,增長14.3%。主要是信息化系統建設等支出增加。
(14)最低生活保障預算數為4.74億元,比2014年執行數減少0.52億元,下降9.9%。主要是城鄉低保對象生活補助資金2014年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
(15)臨時救助預算數為1.06億元,比2014年執行數增加0.56億元,增長112%。主要是困難群眾基本生活救助補助支出增加。
(16)其他生活救助預算數為0.01億元,與上年執行數持平。
(17)其他社會保障和就業支出預算數為0.14億元,比2014年執行數減少30.21億元,下降99.5%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
9.醫療衛生與計劃生育支出預算數為110.19億元,比2014年執行數增加19.94億元,增長22.1%。其中:
(1)醫療衛生與計劃生育管理事務預算數為4.74億元,比2014年執行數增加0.67億元,增長16.5%。主要是國家衛生計生委辦公樓搬遷租賃等經費增加。
(2)公立醫院預算數為30.2億元,比2014年執行數減少16.95億元,下降35.9%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(3)基層醫療衛生機構預算數為0.49億元,比2014年執行數減少0.08億元,下降14%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(4)公共衛生預算數為10.64億元,比2014年執行數增加2.42億元,增長29.4%。主要是公共衛生能力建設等支出增加。
(5)醫療保障預算數為47.09億元,比2014年執行數增加34.33億元,增長269%。主要是基本醫療保險補助經費等支出增加。
(6)中醫藥預算數為0.58億元,比2014年執行數增加0.19億元,增長48.7%。主要是中醫藥國際合作專項經費增加。
(7)計劃生育事務預算數為3.29億元,比2014年執行數減少0.81億元,下降19.8%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(8)食品和藥品監督管理事務預算數為11.53億元,比2014年執行數增加0.42億元,增長3.8%。主要是食品藥品監管工作任務增加,相應增加支出。
(9)其他醫療衛生與計劃生育支出預算數為包養1.63億元,比2014年執行數減少0.25億元,下降13.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
10.節能環保支出預算數為291.25億元,比2014年執行數減少53.28億元,下降15.5%。其女大生包養俱樂部中:
(1)環境保護管理事務預算數為4.26億元,比2014年執行數增加0.03億元,增長0.7%。
(2)環境監測與監察預算數為4.27億元,比2014年執行數減少0.97億元,下降18.5%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(3)污染防治預算數為0.9億元,比2014年執行數減少3.2億元,下降78%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(4)自然生態保護預算數為1.1億元,比2014年執行數減少0.02億元,下降1.8%。
(5)天然林保護預算數為19.06億元,比2014包養網年執行數減少0.38億元,下降2%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(6)退耕還林預算數為3.41億元,比2014年執行數減少0.4億元,下降10.5%。主要是部分退耕還林政策到期,補助支出相應減少。
(7)風沙荒漠治理預算數為零,比2014年執行數減少0.5億元,下降100%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(8)退牧還草預算數為零,比2014年執行數減少0.28億元,下降100%。主要是2014年安排了一次性的基本建設包養支出,2015年年初預算不再安排。
(9)能源節約利用預算數為55.66億元,比2014年執行數減少23.82億元,下降30%。主要是節能專項資金等支出減少。
(10)污染減排預算數為6.47億元,比2014年執行數減少1.23億元,下降16%。主要是清潔生產示范項目資金2014年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
(11)可再生能源預算數為3.58億元,比2014年執行數減少2.1億元,下降37%。主要是煤層氣(瓦斯)抽采利用補貼資金2014年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
(12)循環經濟預算數為0.04億元,比2014年執行數減少1.45億元,下降97.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(13)能源管理事務預算數為122.5億元,比2014年執行數減少43.96億元,下降26.4%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(14)其他節能環保支出預算數為70億元,比2014年執行數增加25億元,增長55.6%。主要是可再生能源電價附加收入增值稅返還支出增加。
11.城鄉社區支出預算數為4.83億元,比2014年執行數減少12.36億元,下降71.9%。其中:
(1)城鄉社區管理事務預算數為3.17億元,比2014年執行數減少0.09億元,下降2.8%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(2)城鄉社區規劃與管理預算數為0.28億元,比2014年執行數增加0.02億元,增長7.7%。主要是村鎮整治工作專項經費增加。
(3)城鄉社區公共設施預算數為1.38億元,比2014年執行數減少11.7億元,下降89.4%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(4)其他城鄉社區支出預算數為零,比2014年執行數減少0.59億元,下降100%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
12.農林水支出預算數為660.62億元,比2014年執行數增加103.38億元,增長18.6%。其中:
(1)農業預算數為362.03億元,比2014年執行數增加47.93億元,增長15.3%。主要是對新疆生產建設兵團的補助等支出增加。
(2)林業預算數為29.49億元,比2014年執行數減少9.11億元,下降23.6%。主要是部分支出通過中央對地方專項轉移支付安排,相應減少中央包養管道本級支出。
(3)水利預算數為100.83億元,比2014年執行數減少1.71億元,下降1.7%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(4)南水北調預算數為37.96億元,比2014年執包養網行數增加5.98億元,增長18.7%。主要是重大水利工程建設基金增值稅返還支出增加。
(5)扶貧預算數為6.73億元,比2014年執行數減少1.7億元,下降20.2%。主要是小額信貸扶貧試點項目資金2014年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
(6)農業綜合開發預算數為22.78億元,比2014年執行數增加2.93億元,增長14.8%。主要是土地治理支出增加。
(7)農村綜合改革預算數為7.8億甜心花園元,與上年執行數持平。
(8)目標價格補貼預算數為70.72億元,比2014年執行數增加40.64億元,增長135.1%。主要是棉花目標價格改革補貼支出增加。
(9)其他農林水支出預算數為22.28億元,比2014年執行數增加18.42億元,增長477.2%。主要是其他農業開發支出增加。
13.交通運輸支出預算數為806.89億元,比2014年執行數增加26.43億元,增長3.4%。其中:
(1)公路水路運輸預算數為156.94億元,比2014年執行數增加1.69億元,增長1.1%。主要是船舶港務費安排的支出增加。
(2)鐵路運輸預算數為324.44億元,比2014年執行數增加6.71億元,增長2.1%。主要是基本建設支出增加。
(3)民用航空運輸預算數為37.15億元,比2014年執行數增加15.5億元,增長71.6%。主要是基本建設支出增加。
(4)石油價格改革對交通運輸的補貼預算數為零,比2014年執行數減少1.4億元,下降100%。主要是成品油價格改革財政補貼2014年年初預算列對地方轉移支付,執行中部分資金轉列中央本級。
(5)郵政業支出預算數為75.78億元,比2014年執行數減少0.48億元,下降0.6%。主要是據實結算的政策性補貼支出減少。
(6)車輛購置稅支出預算數為212.58億元,比2014年執行數增加4.41億元,增長2.1%。主要是根據相關項目的實際支出需求,用車輛購置稅安排的中央本級支出相應增加。
14.資源勘探信息等支出預算數為296.84億元,比2014年執行數減少65.41億元,下降18.1%。其中:
(1)資源勘探開發預算數為13.39億元,比2014年執行數減少9.26億元,下降40.9%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(2)制造業預算數為149.24億元,比2014年執行數減少28.28億元,下降15.9%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(3)建筑業預算數為0.04億元,與上年執行數持平。
(4)工業和信息產業監管預算數為48.58億元,比2014年執行數減少16.44億元,下降25.3%。主要是2014年安排了部分一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
包養網(5)安全生產監管預算數為16.5億元,比2014年執行數增加0.52億元,增長3.3%。主要是安全監管監察專項支出等增加。
(6)國有資產監管預算數為8.33億元,比2014年執行數增加0.5億元,增長6.4%。主要是國有企業監事會專項支出等增加。
(7)支持中小企業發展和管理支出預算數為45.73億元,比2014年執行數增加0.01億元。
(8)其他資源勘探信息等支出預算數為15.03億元,比2014年執行數減少12.46億元,下降45.3%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
15.商業服務業等支出預算數為20.44億元,比2014年執行數減少3.75億元,下降15.5%。其中:
(1)商業流通事務預算數為6.67億元,比2014年執行數減少1.7億元,下降20.3%。主要是2014年安排了包養意思一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(2)旅游業管理與服務支出預算數為2.13長期包養億元,比2014年執行數增加0.04億元,增長1.9%。
(3)涉外發展服務支出預算數為11.14億元,比2014年執行數減少2.49億元,下降18.3%。主要是外經貿發展專項資金2015年年初預算大部分列對地方轉移支付,列中央本級的支出比2014年減少。
(4)其他商業服務業等支出預算數為0.5億元,比2014年執行數增加0.4億元。主要是部分補貼支出年初暫列此科目,執行中將根據政策規定和實際用途列入相應科目。
16.金融支出預算數為249.33億元,比2014年執行數增加5.89億元,增長2.4%。其中:
(1)金融部門行政支出預算數為57.27億元,比2014年執行數增加5.43億元,增長10.5%。主要是基本支出等增加。
(2)金融部門監管支出預算數為11.45億元,比2014年執行數減少0.69億元,下降5.7%。主要是信息系統建設及運行費等支出減少。
(3)金融發展支出預算數為25億元,比2014年執行數增加10.59億元,增長73.5%。主要是據實結算項目支出增加。
(4)其他金融支出預算數為155.61億元,比2014年執行數減少9.44億元,下降5.7%。主要是2014年安排了一次性資產處置費用支出,2015年年初預算未安排。
17.國土海洋氣象等支出預算數為306.4億元,比2014年執行數減少53.75億元,下降14.9%。其中:
(1)國土資源事務預算數為114.85億元,比2014年執行數增加9.15億元,增長8.7%。主要是礦補費和探礦權采礦權使用費收入安排的支出等增加。
(2)海洋管理事務預算數為62.72億元,比2014年執行數減少43.09億元,下降40.7%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(3)測繪事務預算數為9.21億元,比2014年執行數減包養網少3.6億元,下降28.1%。主要是國家地理國情監測支出減少。
(4)地震事務預算數為19.46億元,比2014年執行數增加0.17億元,增長0.9%。
(5)氣象事務預算數為100.16億元,比2014年執行數減少4.38億元,下降4.2%。主要是氣象衛星專項資金減少。
(6)其他國土海洋氣象等支出預算數為零,比2014年執行數包養網減少12億元,下降100%。主要是2014年安排了一次性支出,20包養妹15年年初預算不再安排。
18.住房保障支出預算數為355.54億元,比2014年執行數減少49.87億元,下降12.3%。其中:
(1)保障性安居工程支出預算數為26.17億元,比2014年執行數減少71.67億元,下降73.3%。主要是廉租房、公租房和城市棚戶區改造補助資金等減少。
(2)住房改革支出預算數為329.37億元,比2014年執行數增加21.8億元,增長7.1%。主要是2015年新疆生產建設兵團保障性安居工程任務暫未確定,2015年年初預算列入對地方轉移支付,執行中根據任務量轉列中央本級。
19.糧油物資儲備支出預算數為1546.38億元,比2014年執行數增加385.44億元,增長33.2%。其中:
(1)糧油事務預算數為88.2億元,比2014年執行數減少0.79億元,下降0.9%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年包養價格ptt初預算不再安排。
(2)物資事務預算數為13.31億元,比2014年執行數減少6.32億元,下降32.2%。主要是2014年安排了一次性的基本建設支出,2015年年初預算不再安排。
(3)糧油儲備預算數為910.07億元,比2014年執行數增加238.91億元,增長35.6%。主要是國家政策性糧油補貼等支出增加。
20.國債還本付息支出預算數為2994.38億元,比2014年執行數增加390.78億元,增長15%。其中:
(1)國內債務付息預算數為2941億元,比2014年執行數增加389.53億元,增長15.3%。主要是根據2015年內債付息計劃,相應增加內債包養網VIP付息支出。
(2)國外債務付息預算數為22.01億元,比2014年執行數減少1.2億元,下降5.2%。主要是根據2015年外債付息計劃,相應減少外債付息支出。
(3)國內外債務發行預算數為3包養情婦1.37億元,比2014年執行數增加2.45億元,增長8.5%。主要是根據2015年國內外債務發行計劃,相應增加債務發行支出。
21.其他支出預算數為612.17億元,比2014年執行數增加482.18億元,增長370.9%。主要是國家發展改革委安排的部分基本建設支出等年初暫列此科目,執行中將根據政策規定和包養網實際用途列入相應科目。此外,動用以前年度結轉資金49億元,用于規范公務員津貼補貼和事業單位實施績效工資。(據財政部網站)
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